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	<title>Pedidos de Venda - Histórico de revisão</title>
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	<updated>2026-05-09T03:08:44Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
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		<id>https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Pedidos_de_Venda&amp;diff=862&amp;oldid=prev</id>
		<title>186.251.168.21: Criou página com 'Explicação Pedidos  === Pedido de Venda Futura === É uma função normalmente utilizada por estabelecimentos, em que o cliente compra certa quantidade de um ou mais produto...'</title>
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		<updated>2020-05-20T12:45:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;Explicação Pedidos  === Pedido de Venda Futura === É uma função normalmente utilizada por estabelecimentos, em que o cliente compra certa quantidade de um ou mais produto...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Explicação Pedidos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pedido de Venda Futura ===&lt;br /&gt;
É uma função normalmente utilizada por estabelecimentos, em que o cliente compra certa quantidade de um ou mais produtos e pede que a entrega seja feita em alguma data futura, podendo ser total ou fracionada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa operação envolve dois CFOP. Primeiro usar o 5.922, esse código fiscal precisa estar marcado a opção de não movimentar estoque. Apenas gerar o financeiro, para que ocorra o faturamento da mercadoria. No momento em que for fazer a entrega dessa mercadoria e para que a mercadoria saia do estoque, será necessário emitir a nota com CFOP 5.117 ou 5.116, dependendo se a mercadoria for de produção ou se a mercadoria foi adquirida ou recebida de terceiros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Habilitação:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A opção de venda futura é ativada, depois da unificação, dentro da caixa de informações adicionais para geração da nota. Habilite primeiramente a opção Não movimentar estoque que a opção de venda futura irá aparecer. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Vantagem - Algumas razões e motivos de utilização:'''&lt;br /&gt;
* Quando o cliente necessita da documentação para fins de obter um financiamento&lt;br /&gt;
* Para pagamento antecipado do bem adquirido&lt;br /&gt;
* Quando cliente necessita da documentação para fins de exportação.&lt;br /&gt;
* Quando a empresa controla contabilmente todo o dinheiro que entra, precisa emitir esta nota de venda futura para comprovar o valor recebido.&lt;br /&gt;
Exemplo: Pedro compra 100 sacos de cimento, pagamento podendo ser a vista ou no crediário, e quer que a entrega seja feita em duas datas futuras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nesse caso é necessário emitir 3 notas, a primeira para o faturamento no valor de todos os produtos, utilizando o CFOP 5.922, em que o produto não movimenta estoque, e mais outra nota para cada entrega, proporcional a quantidade a ser entregue, utilizando o CFOP 5.117 para vai efetuar a baixa do estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Desvantagem:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Respeitando a legislação, a nota feita no momento da entrega posterior, não poderá conter produtos diferentes da primeira nota (A de venda com entrega futura). Utilizando o exemplo anterior, imaginamos que o Pedro acabou sua obra e só precisou de 80 sacos de cimento. Logo ele ficará com o crédito no valor dos 20 sacos restantes. Pedro não poderá substituir estes 20 sacos de cimento por outros produtos que ele esteja precisando. A empresa deve emitir a venda dos 20 sacos de cimento, fazer a devolução dos 20 sacos, e esta devolução gerar Vale ou Contas a Pagar, para depois fazer a compensação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devido a esta &amp;quot;burocracia&amp;quot; muitos clientes (os que não precisam comprovar o dinheiro por um dos motivos acima) acabam optando por deixar este valor antecipado somente como VALE.&lt;/div&gt;</summary>
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