Mudanças entre as edições de "Integra Omie"
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| − | == Erros Comuns e Soluções == | + | ==Erros Comuns e Soluções== |
'''CTe não cadastrado para a chave''' | '''CTe não cadastrado para a chave''' | ||
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'''<big>O documento XML deve ter um elemento de nível superior</big>''' | '''<big>O documento XML deve ter um elemento de nível superior</big>''' | ||
| − | # Internet não estava funcionando no momento da sincronização | + | |
| − | # Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar) | + | #Internet não estava funcionando no momento da sincronização |
| − | # Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL | + | #Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar) |
| − | # Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer | + | #Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL |
| + | #Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer | ||
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'''<big>ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturamento de Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]</big>''' | '''<big>ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturamento de Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]</big>''' | ||
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<big>'''Balança:'''</big> | <big>'''Balança:'''</big> | ||
| − | * A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key | + | |
| − | * O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico) | + | *A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key |
| − | * Se o cliente deseja exportar os preços para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie. | + | *O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico) |
| − | * Para o produto ficar com departamento em seu cadastro, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, o departamento deve ser preenchido manualmente no Master Key. | + | *Se o cliente deseja exportar os preços para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie. |
| + | *Para o produto ficar com departamento em seu cadastro, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, o departamento deve ser preenchido manualmente no Master Key. | ||
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'''<big>Produto(s) não são retornados</big>''' | '''<big>Produto(s) não são retornados</big>''' | ||
| − | # Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV | + | |
| − | # Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe) | + | #Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV |
| − | # Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga) | + | #Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe) |
| − | # Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com "DtSincProdutos", após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados. | + | #Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga) |
| + | #Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com "DtSincProdutos", após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados. | ||
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<big>'''Caractere inválido encontrado no texto:'''</big>[[Arquivo:Erro carácter invalido.jpg|centro|semmoldura|991x991px]] | <big>'''Caractere inválido encontrado no texto:'''</big>[[Arquivo:Erro carácter invalido.jpg|centro|semmoldura|991x991px]] | ||
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| − | * Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior. | + | *Reiniciar a máquina e tentar novamente. Pode ser algum problema no servidor da Omie também. |
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| + | *Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior. | ||
*Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente | *Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente | ||
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<big>'''ERROR: Não foi possível ler os dados do XML:'''</big> | <big>'''ERROR: Não foi possível ler os dados do XML:'''</big> | ||
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Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null. | Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null. | ||
| − | * '''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso'''', rodar a seguinte SQL: <code>update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.NFE = :controle and ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'</code> informando no controle o que consta na coluna NFE. | + | |
| − | * '''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento'<nowiki/>''', consultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag <evento> e colocando na coluna XML_ENVIADO. | + | *'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso'''', rodar a seguinte SQL: <code>update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.NFE = :controle and ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'</code> informando no controle o que consta na coluna NFE. |
| + | *'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento'<nowiki/>''', consultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag <evento> e colocando na coluna XML_ENVIADO. | ||
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<big>'''ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!:'''</big> | <big>'''ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!:'''</big> | ||
| − | * Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença... | + | |
| + | *Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença... | ||
| + | |||
'''<big>ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado</big>''' | '''<big>ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado</big>''' | ||
| − | * Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe | + | |
| − | * No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando | + | *Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe |
| − | * Alterar o nCodigoPDV de "001" para "1", "002" para "2", e assim por diante | + | *No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando |
| − | * Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 1'''20'''190822 adicionando o "20" | + | *Alterar o nCodigoPDV de "001" para "1", "002" para "2", e assim por diante |
| − | * Executar | + | *Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 1'''20'''190822 adicionando o "20" |
| + | *Executar | ||
| + | |||
'''<big>Error: O identificador não está no estado correto para a operação solicitada</big>''' | '''<big>Error: O identificador não está no estado correto para a operação solicitada</big>''' | ||
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update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso' | update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso' | ||
| − | == Inclusão e/ou alteração de Certificado Digital modelo A1 == | + | ==Inclusão e/ou alteração de Certificado Digital modelo A1== |
Para alterar ou incluir um certificado digital A1 quando o cliente usar Integra OMIE é necessário seguir algumas instruções: | Para alterar ou incluir um certificado digital A1 quando o cliente usar Integra OMIE é necessário seguir algumas instruções: | ||
| − | * Localizar a máquina que tem o programa Integra Omie instalado, abrir o mesmo e clicar em "Configurar Emissor" na tela que abrir, ir na opção de certificado e lá incluir o novo certificado. Após clicar em Aplicar e Pronto. Segue abaixo imagem ilustrando. | + | |
| + | *Localizar a máquina que tem o programa Integra Omie instalado, abrir o mesmo e clicar em "Configurar Emissor" na tela que abrir, ir na opção de certificado e lá incluir o novo certificado. Após clicar em Aplicar e Pronto. Segue abaixo imagem ilustrando. | ||
| + | |||
[[Arquivo:Omie.jpg|centro|miniaturadaimagem|300x300px]] | [[Arquivo:Omie.jpg|centro|miniaturadaimagem|300x300px]] | ||
| − | * No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA. Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS<PARÂMETROS e ali ir na parte destinada a Certificado Digital e clicar no botão do + e ai incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina. | + | |
| − | * Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela. Abaixo print ilustrando. | + | *No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA. Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS<PARÂMETROS e ali ir na parte destinada a Certificado Digital e clicar no botão do + e ai incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina. |
| + | *Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela. Abaixo print ilustrando. | ||
| + | |||
[[Arquivo:Certificado2.jpg|centro|miniaturadaimagem|529x529px]] | [[Arquivo:Certificado2.jpg|centro|miniaturadaimagem|529x529px]] | ||
| − | |||
| − | == OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES == | + | *Após isso deve se fechar o aplicativo de Vendas se o mesmo estiver aberto, e ai abrir novamente e gerar as notas. |
| + | |||
| + | ==OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! | + | !'''<big>OMIE</big>''' |
| − | ! | + | !'''<big>OFFICE</big>''' |
|- | |- | ||
|'''<big>TIPOS DE PAGAMENTOS</big>''' | |'''<big>TIPOS DE PAGAMENTOS</big>''' | ||
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|} | |} | ||
| − | == Links (necessários para atendimentos OMIE) == | + | ==Links (necessários para atendimentos OMIE)== |
<big>'''MK4/NF-e'''</big> | <big>'''MK4/NF-e'''</big> | ||
| − | * [http://files.officesystem.com.br/setupmknfeomie.exe files.officesystem.com.br/setupmknfeomie.exe] | + | |
| + | *[http://files.officesystem.com.br/setupmknfeomie.exe files.officesystem.com.br/setupmknfeomie.exe] | ||
| + | |||
<big>'''Master NF-e'''</big> | <big>'''Master NF-e'''</big> | ||
| − | * [http://files.officesystem.com.br/setupmasternfeomie.exe files.officesystem.com.br/ | + | |
| + | *[http://files.officesystem.com.br/setupmasternfeomie.exe files.officesystem.com.br/setupnfe.exe] | ||
| + | |||
'''<big>MK4</big>''' | '''<big>MK4</big>''' | ||
| − | * [http://files.officesystem.com.br/setupmkomie.exe files.officesystem.com.br/setupmkomie.exe] | + | |
| + | *[http://files.officesystem.com.br/setupmkomie.exe files.officesystem.com.br/setupmkomie.exe] | ||
| + | |||
'''<big>PAF</big>''' | '''<big>PAF</big>''' | ||
| − | * http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/PAF/ | + | |
| + | *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/PAF/ | ||
| + | |||
'''<big>Integra OMIE</big>''' | '''<big>Integra OMIE</big>''' | ||
| − | |||
| − | == SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo) == | + | *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/integraOmie.zip |
| + | |||
| + | '''<big>Master Cte</big>''' | ||
| + | |||
| + | * http://files.officesystem.com.br/SetupcteOmie.exe | ||
| + | |||
| + | <big>'''Exporta Balança'''</big> | ||
| + | |||
| + | * http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/ExportaBalanca.zip | ||
| + | |||
| + | ==SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo)== | ||
'''SELECT SIMPLES OMIE PARA CONSULTAR NUMERO DE NOTA''' | '''SELECT SIMPLES OMIE PARA CONSULTAR NUMERO DE NOTA''' | ||
select * from vendas where ve_nronota = '1234' | select * from vendas where ve_nronota = '1234' | ||
Edição das 14h11min de 10 de setembro de 2020
Índice
Erros Comuns e Soluções
CTe não cadastrado para a chave
O IntegraOmie deve estar tentando cancelar uma CTe que ainda não consta na Omie. Localizar a CTe no MasterCTe e detalhar a mesma, observando a data e hora de autorização dela. Então editar o IntegraOmie.ini colocando na tag DtUltSinc da seção CTe1 uma data/hora um pouco anterior a de autorização da CTe. Abrir o IntegraOmie novamente e mandar sincronizar.
Indicação se o caixa está fechado não informada ou inválida no Registro
Ocorre por causa da versão 2.0 do QRCode da NFCe, para resolver basta atualizar para uma versão maior ou igual a 1.00.018.
O documento XML deve ter um elemento de nível superior
- Internet não estava funcionando no momento da sincronização
- Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar)
- Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL
- Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer
ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturamento de Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]
Pedidos e pré-vendas não podem ser feitas para o Cliente Consumidor,Omie não aceita, só podem ser feitos para um cliente cadastrado na Omie.
Para o cliente consumidor não é possível enviar o pedido para a Omie, mas é possível cadastrar na Omie um outro cliente, com nome diferente de 'Cliente Consumidor', exemplo, 'Consumidor Final'. Neste cliente deve ser informado UF e cidade no mínimo. No nome do cliente não deve conter a palavra 'Cliente', pois a Omie faz uma verificação e bloqueia nesses casos.
Balança:
- A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key
- O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico)
- Se o cliente deseja exportar os preços para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie.
- Para o produto ficar com departamento em seu cadastro, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, o departamento deve ser preenchido manualmente no Master Key.
Produto(s) não são retornados
- Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV
- Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe)
- Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga)
- Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com "DtSincProdutos", após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados.
Caractere inválido encontrado no texto:
- Reiniciar a máquina e tentar novamente. Pode ser algum problema no servidor da Omie também.
- Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior.
- Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente
ERROR: Não foi possível ler os dados do XML:
Descobrir o número da Nota através do controle da venda que consta no erro. Em seguida executar a seguinte SQL informando o número da nota encontrado
select ev.* from EVENTOSNFE ev, NFE nf where ev.NFE = nf.controle and nf.NRO_NOTA = :nroNota
Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null.
- Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso', rodar a seguinte SQL:
update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.NFE = :controle and ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'informando no controle o que consta na coluna NFE. - Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento', consultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag <evento> e colocando na coluna XML_ENVIADO.
ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!:
- Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença...
ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado
- Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe
- No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando
- Alterar o nCodigoPDV de "001" para "1", "002" para "2", e assim por diante
- Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 120190822 adicionando o "20"
- Executar
Error: O identificador não está no estado correto para a operação solicitada
Na verdade é problema lá na Omie, segundo o Batata.
ERRO Não foi possível ler os dados do XML. - Registro [1]! ( Linha: 2) no Cupom Fiscal (CASO AO EXECUTAR NO BANCO DO NFE E TIVER MUITOS REGISTROS ALEM DAS NOTAS ARRUMADAS E VERIFICADAS, PARA DE IMEDIATO).
update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'
Inclusão e/ou alteração de Certificado Digital modelo A1
Para alterar ou incluir um certificado digital A1 quando o cliente usar Integra OMIE é necessário seguir algumas instruções:
- Localizar a máquina que tem o programa Integra Omie instalado, abrir o mesmo e clicar em "Configurar Emissor" na tela que abrir, ir na opção de certificado e lá incluir o novo certificado. Após clicar em Aplicar e Pronto. Segue abaixo imagem ilustrando.
- No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA. Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS<PARÂMETROS e ali ir na parte destinada a Certificado Digital e clicar no botão do + e ai incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina.
- Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela. Abaixo print ilustrando.
- Após isso deve se fechar o aplicativo de Vendas se o mesmo estiver aberto, e ai abrir novamente e gerar as notas.
OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES
| OMIE | OFFICE |
|---|---|
| TIPOS DE PAGAMENTOS | POSIÇÃO ECF |
| BANDEIRAS POS | ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA |
| RELATÓRIOS | PERMISSÕES DE USUÁRIOS |
| CADASTROS DE USUÁRIOS | SENHA DE USUÁRIOS |
| CADASTROS DE VENDEDORES | CONFIGURAÇÃO DE VENDEDORES |
| TRIBUTAÇÕES | CONFIGURAR DOCUMENTO(VER COM A ALEXANDRA) |
| CADASTROS DE PRODUTOS | FORMAS DE PAGAMENTOS |
| CADASTROS DE CLIENTES | CAT 52 (sincroniza para omie caso esteja na pasta CD:\Sistema\MK4\IntegraOmie\ECFSPED) |
| TABELAS DE PREÇO | MENSAGEM PADRÃO DO CUPOM EMITIDO PELO PDV |
| TAXAS DE CARTÕES | TRANSPORTADOR |
| NOTA 55(DANFE) | *CHEQUE-PRÉ |
| SPEED | DOIS TIPOS DE PAGAMENTO CARTÃO POS |
Links (necessários para atendimentos OMIE)
MK4/NF-e
Master NF-e
MK4
PAF
Integra OMIE
Master Cte
Exporta Balança
SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo)
SELECT SIMPLES OMIE PARA CONSULTAR NUMERO DE NOTA
select * from vendas where ve_nronota = '1234'
select ve_finalizada from vendas where ve_nronota = '1234'
SELECT POR DATA AS NOTAS
select ve_controle,ve_demanif,ve_finalizada from vendas where ve_dtemiss = :D1
select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_dtemiss between :D1 and :D2
SELECT COMPLETA OMIE VERIFICAÇÃO NUMERO DE NOTAS
select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'
SELECT POR DATA MAIOR E CODIGO DO PRODUTO.
select * from venditem where vi_controle in( select vi_controle from venditem vi, vendas ve where vi_controle = ve_controle and ve_dtemiss >= '01.01.2019') and vi_produto = :prod
CONSULTA DE PRODUTOS APARTIR DO CODIGO DA OMIE PARA CODIGO MK4
SELECT CP_CHAVE FROM CAMPOSOMIE WHERE CP_VALOR = :codigoOmie
UPDATE PARA TROCAR O PRODUTO VELHO PARA O PRODUTO NOVO A PARTIR DA DATA INICIAL(caso alguém exclua produtos na OMIE)
update VENDITEM vi set vi.VI_PRODUTO = :prodNovo where exists (select * from vendas ve where ve_controle = vi.VI_CONTROLE and ve.VE_DTEMISS >= :dataInicial) and vi.VI_PRODUTO = :prodAntigo
UPDATE PARA INATIVAR O PRODUTO QUE FOI EXCLUÍDO
update produtos pr set pr.PR_INATIVO = 'S', pr.PR_CODBARRA = '', pr.PR_CODALFA = '' where pr.PR_CODIGO = :prodExcluido
SELECT PARA VERIFICAR OS CUPONS QUE O INTEGRA OMIE IRÁ TENTAR ENVIAR
SELECT VE_CONTROLE FROM (
WITH SELVENDAS AS(
SELECT * FROM VENDAS VE
LEFT JOIN SAT ON VE_CONTROLE = ST_CONTROLE
WHERE VE.VE_FILIAL = :FILIAL
AND VE.VE_FINALIZADA = 'S'
AND COALESCE(VE.VE_FINALIZADA,'') <> 'X'
AND COALESCE(VE.VE_NRONOTA,'') <> ''
-- ">=" POIS CASO A VENDA SEJA AUTORIZADA, ENVIADA, CANCELADA, TEM QUE ENTRAR NA SELECT!
-- "COALESCE 0", POIS, CASO NAO EXISTA NENHUMA VENDA (CLIENTE NOVO) AS VENDAS NUNCA SERIAM ENVIADAS
AND VE.VE_CONTROLE >= (SELECT COALESCE(MIN(VE_CONTROLE),0) FROM VENDAS WHERE COALESCE(VE_DEMANIF,'') <> '')
)
SELECT * FROM SELVENDAS SV
WHERE SV.VE_MODELO IN ('59','65')
AND (
(SV.VE_STATUS IN ('Autorizada','Denegada') AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Aut')
OR
((SV.VE_STATUS = 'Cancelada' or COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99) AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Can'
AND (SV.VE_MODELO = '65' or EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE)))
)
UNION ALL
SELECT * FROM SELVENDAS SV
WHERE SV.VE_MODELO = '2D'
AND (
(COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Can'
AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))
OR
(COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) <> 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Aut')
)
) ORDER BY VE_CONTROLE DESCSELECT QUE GERA INSERT NO VENDITEM BASEADO NA NOTA DO NFE
Utilizar quando alguma venda não tenha mais os itens no Master Key, mas o cupom esteja correto no NFe
SELECT
'INSERT INTO VENDITEM (VI_CONTROLE, VI_SEQ, VI_PRODUTO) VALUES
(<controle da venda no MK>,'||SEQUENCIA||',(SELECT FIRST 1 PR_CODIGO FROM PRODUTOS WHERE PR_CODALFA = '''||codigo||'''));'
from produtos_nfe where controle = :controleNFe

