Mudanças entre as edições de "Arquivo Magnético"

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Vou digitar para Você um passo a passo:
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===Introdução:===
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Nessa opção de Arquivo Magnético, você vai utilizar para importar todos os arquivo de retorno de boletos que os bancos disponibiliza. (Conforme foi homologado no sistema)
  
* Você pode abrir o Sistema MK4 ir em:
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===Como Utilizar:===
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** Quitações de Mutiplas Contas
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*Você pode abrir o Sistema MK4 ir em:
** Arquivo Magnético. (Fica na parte Inferior da Tela)
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**Financeiro.
* Seleciona a Conta corrente (referente ao banco), depois ao lado, clica no icon (pastinha amarela) e seleciona o arquivo de retorno.
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**Quitações de Múltiplas Contas.
* Após, se tiver algum boleto quitado, vai habilitar o botão de "Efetuar Importação" com isso ele vai fazer a quitação automatica dos boletos baseado no arquivo de retorno do banco.
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**Arquivo Magnético. (Fica na parte Inferior da Tela).
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*Seleciona a Conta Corrente (referente ao banco), depois ao lado, clica no ícone (pastinha amarela) e seleciona o arquivo de retorno.
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*Após, se tiver algum boleto quitado, vai habilitar o botão de "Efetuar Importação" <u>Observação: Se não habilitar é porque não teria nenhum boleto para quitar.</u>
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*Você pode Clicar no Botão Efetuar Importação, com isso o sistema vai verificar e ira efetuar as quitações que possuem no arquivo de retorno.
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*Lançar Como Desconto.
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*Data da Quitação: "Utilizado para indicar a data que será entrado no sistema a quitação efetuada"
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*Juros Diário: "Adicionar juros diário na quitação"
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*Botão Outras Ocorrências. "Mostra outra ocorrências que vem anexadas no arquivo de retorno, Rejeições e problemas no envio."
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Edição atual tal como às 13h19min de 27 de outubro de 2022

Introdução:

Nessa opção de Arquivo Magnético, você vai utilizar para importar todos os arquivo de retorno de boletos que os bancos disponibiliza. (Conforme foi homologado no sistema)

Como Utilizar:

  • Você pode abrir o Sistema MK4 ir em:
    • Financeiro.
    • Quitações de Múltiplas Contas.
    • Arquivo Magnético. (Fica na parte Inferior da Tela).
  • Seleciona a Conta Corrente (referente ao banco), depois ao lado, clica no ícone (pastinha amarela) e seleciona o arquivo de retorno.
  • Após, se tiver algum boleto quitado, vai habilitar o botão de "Efetuar Importação" Observação: Se não habilitar é porque não teria nenhum boleto para quitar.
  • Você pode Clicar no Botão Efetuar Importação, com isso o sistema vai verificar e ira efetuar as quitações que possuem no arquivo de retorno.

Mais Opções:

Tarifa:

  • Não Lançar.
  • Lançar Separadamente.
  • Lançar Como Desconto.
  • Lançar por Ocorrência/Motivo.

Categoria/Subcategoria: Selecione a categoria/subcategoria que sera adicionada na quitação

Quitação:

  • Data da Quitação: "Utilizado para indicar a data que será entrado no sistema a quitação efetuada"
  • Juros Diário: "Adicionar juros diário na quitação"

Outra Ocorrências:

  • Botão Outras Ocorrências. "Mostra outra ocorrências que vem anexadas no arquivo de retorno, Rejeições e problemas no envio."