Mudanças entre as edições de "Integra Omie"
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Edição das 19h19min de 8 de junho de 2022
Índice
- 1 Configurações/Erros Comuns e Soluções
- 1.1 Código ANP
- 1.2 Balança: Validade
- 1.3 Balança: Departamento
- 1.4 Produto Composto(Termo estruturado na OMIE)
- 1.5 Produto(s) não são retornados
- 1.6 ERROR: O documento XML deve ter um elemento de nível superior
- 1.7 ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturar Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]
- 1.8 ERROR: Caractere inválido encontrado no texto
- 1.9 ERROR: Não foi possível ler os dados do XML
- 1.10 ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!
- 1.11 ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado
- 1.12 ERROR: O identificador não está no estado correto para a operação solicitada
- 1.13 ERROR: Não foi possível ler os dados do XML. - Registro [1]! ( Linha: 2)
- 1.14 ERROR: Erro ao transmitir venda controle [XX]: ERROR: O número máximo de caracteres permitido para o elemento [CBANDEIRATEF] é de 12. O número de caracteres informado foi de XX!
- 2 Certificado Digital Modelo A1
- 3 Sangria/Suprimento e outros Lançamentos
- 4 OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES
- 5 Links (necessários para atendimentos OMIE)
- 6 SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo)
Configurações/Erros Comuns e Soluções
CTe não cadastrado para a chave
O IntegraOmie deve estar tentando cancelar uma CTe que ainda não consta na Omie. Localizar a CTe no MasterCTe e detalhar a mesma, observando a data e hora de autorização dela. Então editar o IntegraOmie.ini colocando na tag DtUltSinc da seção CTe1 uma data/hora um pouco anterior a de autorização da CTe. Abrir o IntegraOmie novamente e mandar sincronizar.
Indicação se o caixa está fechado não informada ou inválida no Registro
Ocorre por causa da versão 2.0 do QRCode da NFCe, para resolver basta atualizar para uma versão maior ou igual a 1.00.018.
Código ANP
Configuração da Característica:
- Para ir o código ANP para o Master Key pela OMIE, precisa cadastrar uma característica e por o código ANP ao lado seguindo as regras abaixo.
- Nome: Código ANP
- Valor: (Numérico e válido/existente na tabela TABANP do MKey, caso não for numérico ou não existir na tabela citada não fará a importação)
Balança: Validade
- A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key
- O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico)
- Se o cliente deseja exportar os preços com a validade para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie.
Configuração da Característica:
- Nome: Balança - Validade
- Valor: (Numérico até 3 dígitos)
Balança: Departamento
- Para o produto ficar com departamento em seu cadastro no Master Key, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, precisa ser criada uma característica;
Configuração da Característica:
- Regras se aplicam para quando não for Unidade de 'KG', 'G' e 'MG'.
- Nome da Característica: Usa Balança
- Conteúdo da Característica: Sim
- Caso colocarem algo diferente de Sim no 'Conteúdo' removerá o departamento.
Produto Composto(Termo estruturado na OMIE)
Implementada a nova Característica dos Produtos, "Produto Composto" a qual caso marcado como "Não" será desmarcado a opção de Produto Composto automaticamente ao importá-lo no Integra Omie. Foi criada essa característica em relação a produtos que eram 'KITs', mas em que o cliente não queira destacar os produtos relacionados na NFCe, pois como padrão, vem sempre destacado. Então se no produto principal, o 'KIT' por exemplo, estiver marcado com as configurações abaixo, irá destacar apenas o produto principal.
Configuração da Característica:
1. Nome da Característica: Produto Composto
2. Conteúdo da Característica: Não
Produto(s) não são retornados
- Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV
- Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe)
- Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga)
- Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com "DtSincProdutos", após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados.
ERROR: O documento XML deve ter um elemento de nível superior
- Internet não estava funcionando no momento da sincronização
- Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar)
- Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL
- Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer
ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturar Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]
Pedidos e pré-vendas não podem ser feitas para o Cliente Consumidor,Omie não aceita, só podem ser feitos para um cliente cadastrado na Omie.
Para o cliente consumidor não é possível enviar o pedido para a Omie, mas é possível cadastrar na Omie um outro cliente, com nome diferente de 'Cliente Consumidor', exemplo, 'Consumidor Final'. Neste cliente deve ser informado UF e cidade no mínimo. No nome do cliente não deve conter a palavra 'Cliente', pois a Omie faz uma verificação e bloqueia nesses casos.
ERROR: Caractere inválido encontrado no texto
- Reiniciar a máquina e tentar novamente. Pode ser algum problema no servidor da Omie também.
- Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior.
- Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente
ERROR: Não foi possível ler os dados do XML
Descobrir o número da Nota através do controle da venda que consta no erro. Em seguida executar a seguinte SQL informando o número da nota encontrado
select ev.* from EVENTOSNFE ev, NFE nf where ev.NFE = nf.controle and nf.NRO_NOTA = :nroNota
Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null.
- Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso', rodar a seguinte SQL:
update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.NFE = :controle and ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'
informando no controle o que consta na coluna NFE. - Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento', consultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag <evento> e colocando na coluna XML_ENVIADO. Ver com o Stevan quando usar a SQL a seguir CASO as anteriores não funcionar:
update EVENTOSNFE EV set EV.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from NFE where CONTROLE = EV.NFE), EV.XML_RECEBIDO = (select first 1 NFE_RETORNO from NFE where CONTROLE = EV.NFE) where EV.NFE = and EV.XML_ENVIADO is null and EV.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso' update NFE set NFE_RETORNO = null where CONTROLE =
- (FUNCIONA) Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso'
Passo 1: Rejeite a nota pelo IBExpert no banco do MASTER NFE sobre o número da nota - update nfe nf set nf.status = 'Rejeitada' where nf.nro_nota = 'XXX'
Passo 2: SQL para setar null no XML RETORNO sobre o número da nota - update nfe nf set nf.nfe_retorno = null where nf.nro_nota = 'XXX'
Passo 3: Abra o MASTER NFE, valide e assine a nota e logo após consulte a situação na SEFAZ.
PS: No sistema é posto o XML de envio e retorno automaticamente.
ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!
- Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença(PODE SER NO CADASTRO DA EMPRESA ou PRODUTO/CLIENTE).
- Uma possibilidade é enviar o XML pela API(Soap UI) direto para a OMIE.
ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado
- Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe
- No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando
- Alterar o nCodigoPDV de "001" para "1", "002" para "2", e assim por diante
- Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 120190822 adicionando o "20"
- Executar
ERROR: O identificador não está no estado correto para a operação solicitada
Na verdade é problema lá na Omie, segundo o Batata.
ERROR: Não foi possível ler os dados do XML. - Registro [1]! ( Linha: 2)
No Cupom Fiscal (CASO AO EXECUTAR NO BANCO DO NFE E TIVER MUITOS REGISTROS ALEM DAS NOTAS ARRUMADAS E VERIFICADAS, PARA DE IMEDIATO).
update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'
ERROR: Erro ao transmitir venda controle [XX]: ERROR: O número máximo de caracteres permitido para o elemento [CBANDEIRATEF] é de 12. O número de caracteres informado foi de XX!
- SQL que vai trazer a bandeira junto pra saber o que alterar:
select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod, ot_rede from vendas, operacoestef where ve_controle=ot_controle and ve_controle in ()
- Mudar na omie para um nome com 12 caracteres.
- SQL para mudar: update (Colocar no update entre '' o nome da bandeira que ta na omie e tenha menos de 12 caracteres)
update operacoestef set ot_rede='' where ot_controle=
ERROR: Erro: Not Found (404) - 'http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/'
- Verifica se o link Erro: " http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/ " está sendo acessível pelo Internet Explorer.
- Se não estiver acessível, verificar com o técnico de TI da empresa para liberar esse acesso.
- Tentar Liberar a Porta 80 no Firewall ou roteador.
Certificado Digital Modelo A1
Para alterar ou incluir um certificado digital A1 :
- No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA ou 1 e 1 . Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS<PARÂMETROS e no campo sublinhado destinada a Certificado Digital clicar na opção + e incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina.
- Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela, consulte status do serviço para se certificar de que esta conectando com a Sefaz.
- Após isso deve se fechar o aplicativo de Vendas se o mesmo estiver aberto, e ai abrir novamente e gerar as notas.
Consulta de Status de Serviço com erro de SSL/TLS (MG)
- Verifique se o cliente é de Minas Gerais (MG), caso seja, exclua as cadeias localizadas em Certmgr.msc > Autoridades de Certificação Raízes Confiaveis.
- Instale a cadeia de certificado que esta disponivel no U : U:\COMERCIAL\8 - Alexandra\OMIE\Certificados Importantes\certmgr.msc(arquivo)
- Finalize o Master Nfe e o PDV e inicie novamente e consulte.
Sangria/Suprimento e outros Lançamentos
O Integra Omie irá puxar as categorias que na Omie não tiverem mais de 30 caracteres. As categorias na Omie são cadastradas em: No canto superior direito proximo do Nome logado clique no Icone da engrenagem e depois em Categorias.
Depois de efetuado o lançamento no PDV seja de sangria Suprimento ou outro lançamento estes lançamento poderá ser acessado dentro da Omie em: Na tela inicia mova o Mouse sobre Finanças e depois clique em Exibir Extrato das Contas. Os lançamentos irão aparecer como Não compensados. Para visualizar o lançamento ou fazer alguma alteração, selecione o mesmo e clique na direita em Abrir Lançamento.
OBS.: Caso as categorias estejam todas como Inativas no PDV, deve haver diferença (erro) de horario entre o PC que executa o integrador e o PC Servidor dos dados.
OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES
OMIE | OFFICE |
---|---|
TIPOS DE PAGAMENTOS | POSIÇÃO ECF |
BANDEIRAS POS | ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA |
RELATÓRIOS | PERMISSÕES DE USUÁRIOS |
CADASTROS DE USUÁRIOS | SENHA DE USUÁRIOS |
CADASTROS DE VENDEDORES | CONFIGURAÇÃO DE VENDEDORES |
TRIBUTAÇÕES | CONFIGURAR DOCUMENTO(VER COM A ALEXANDRA) |
CADASTROS DE PRODUTOS | FORMAS DE PAGAMENTOS |
CADASTROS DE CLIENTES | CAT 52 (sincroniza para omie caso esteja na pasta CD:\Sistema\MK4\IntegraOmie\ECFSPED) |
TABELAS DE PREÇO | MENSAGEM PADRÃO DO CUPOM EMITIDO PELO PDV |
TAXAS DE CARTÕES | TRANSPORTADOR |
NOTA 55(DANFE) | *CHEQUE-PRÉ |
SPEED | DOIS TIPOS DE PAGAMENTO CARTÃO POS |
Links (necessários para atendimentos OMIE)
MK4/NF-e
Master NF-e
MK4
PAF
Integra OMIE
Master Cte
Exporta Balança
SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo)
SELECT PARA NOTA QUE ESTÁ AUTORIZADA E NÃO FOI SINCRONIZADA PARA OMIE
- Utilizar essa SQL quando a nota esta AUTORIZADA e com PAGAMENTO e a nota mesmo assim não sincroniza para Omie, é necessário inserir essa SQL e colocar como <set null> no campo ve_demanif.
select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'
SELECT SIMPLES OMIE PARA CONSULTAR NUMERO DE NOTA
select * from vendas where ve_nronota = '1234'
select ve_finalizada from vendas where ve_nronota = '1234'
SELECT POR DATA AS NOTAS
select ve_controle,ve_demanif,ve_finalizada from vendas where ve_dtemiss = :D1
select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_dtemiss between :D1 and :D2
SELECT COMPLETA OMIE VERIFICAÇÃO NUMERO DE NOTAS
select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'
SELECT POR DATA MAIOR E CODIGO DO PRODUTO.
select * from venditem where vi_controle in( select vi_controle from venditem vi, vendas ve where vi_controle = ve_controle and ve_dtemiss >= '01.01.2019') and vi_produto = :prod
CONSULTA DE PRODUTOS APARTIR DO CODIGO DA OMIE PARA CODIGO MK4
SELECT CP_CHAVE FROM CAMPOSOMIE WHERE CP_VALOR = :codigoOmie
UPDATE PARA TROCAR O PRODUTO VELHO PARA O PRODUTO NOVO A PARTIR DA DATA INICIAL(caso alguém exclua produtos na OMIE)
update VENDITEM vi set vi.VI_PRODUTO = :prodNovo where exists (select * from vendas ve where ve_controle = vi.VI_CONTROLE and ve.VE_DTEMISS >= :dataInicial) and vi.VI_PRODUTO = :prodAntigo
UPDATE PARA INATIVAR O PRODUTO QUE FOI EXCLUÍDO
update produtos pr set pr.PR_INATIVO = 'S', pr.PR_CODBARRA = '', pr.PR_CODALFA = '' where pr.PR_CODIGO = :prodExcluido
SELECT PARA VERIFICAR OS CUPONS QUE O INTEGRA OMIE IRÁ TENTAR ENVIAR
SELECT VE_CONTROLE FROM (
WITH SELVENDAS AS(
SELECT * FROM VENDAS VE
LEFT JOIN SAT ON VE_CONTROLE = ST_CONTROLE
WHERE VE.VE_FILIAL = :FILIAL
AND VE.VE_FINALIZADA = 'S'
AND COALESCE(VE.VE_FINALIZADA,'') <> 'X'
AND COALESCE(VE.VE_NRONOTA,'') <> ''
-- ">=" POIS CASO A VENDA SEJA AUTORIZADA, ENVIADA, CANCELADA, TEM QUE ENTRAR NA SELECT!
-- "COALESCE 0", POIS, CASO NAO EXISTA NENHUMA VENDA (CLIENTE NOVO) AS VENDAS NUNCA SERIAM ENVIADAS
AND VE.VE_CONTROLE >= (SELECT COALESCE(MIN(VE_CONTROLE),0) FROM VENDAS WHERE COALESCE(VE_DEMANIF,'') <> '')
)
SELECT * FROM SELVENDAS SV
WHERE SV.VE_MODELO IN ('59','65')
AND (
(SV.VE_STATUS IN ('Autorizada','Denegada') AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Aut')
OR
((SV.VE_STATUS = 'Cancelada' or COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99) AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Can'
AND (SV.VE_MODELO = '65' or EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE)))
)
UNION ALL
SELECT * FROM SELVENDAS SV
WHERE SV.VE_MODELO = '2D'
AND (
(COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Can'
AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))
OR
(COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) <> 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Aut')
)
) ORDER BY VE_CONTROLE DESC
SELECT QUE GERA INSERT NO VENDITEM BASEADO NA NOTA DO NFE
Utilizar quando alguma venda não tenha mais os itens no Master Key, mas o cupom esteja correto no NFe
SELECT
'INSERT INTO VENDITEM (VI_CONTROLE, VI_SEQ, VI_PRODUTO) VALUES
(<controle da venda no MK>,'||SEQUENCIA||',(SELECT FIRST 1 PR_CODIGO FROM PRODUTOS WHERE PR_CODALFA = '''||codigo||'''));'
from produtos_nfe where controle = :controleNFe