SAFRA

De Office System
Revisão de 12h13min de 6 de agosto de 2019 por Luan (discussão | contribs) (Criou página com ' === Cadastro de Bancos: === ==== Nro do Banco: ==== 748-X<br /> ==== Nome do Banco ==== Bansicredi<br /> ==== Agência: ==== XXXXXX (Agencia 4 dígitos + Posto Avança...')
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Ir para navegação Ir para pesquisar

Cadastro de Bancos:

Nro do Banco:

748-X

Nome do Banco

Bansicredi

Agência:

XXXXXX (Agencia 4 dígitos + Posto Avançado 2 dígitos) 

(Lajeado Centro - 017906 / Lajeado São CRI - 017909 / Lajeado Florestal - 017914 / Estrela 011908 / Univates - 017912 / Arroio do Meio – 013671 / Teutônia - 011910)

Código Cedente:

XXXXX (Contas Antigas é a Conta Corrente sem o digito verificador) (No bloqueto vai ficar assim: ‘0179.15.00000’)

Cód. Ocorrência:

01 – Inclusão de Títulos

Espécie/Tipo Doc:

A – Duplicata Mercantil

Instruções de Protesto:

00 – Não protestar automaticamente 
06 – Protestar automaticamente Nro de Dias para protesto: XX no mínimo 03 (Quando 03 ou 04 dias o sistema comandará protesto em dias úteis após o vencimento. Quando preenchido acima de 04 dias, o sistema comandará protesto em dias corridos após o vencimento)

Observações

No MK4 cadastrar a conta corrente: XXXXXX (5 dígitos + DV) Agência XXXX 
Validação: Gerente da conta deve enviar por e-mail arquivo Excel onde devera informar todos as linhas digitáveis, conteúdo dos código de barras e arquivo de remessa. O próprio "excel Validador" envia retorno para o Sicredi quando todos os itens forem validados.
Antes era no link --> Validador de Arquivos - Enviar arquivos (Remessa, Boletos em PDF, Protocolo de Validação do Arquivo gerado no site) para o gerente da conta que ele vai enviar para os testes

Configurador de Documentos:

Local do Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Espécie / Espécie Doc:

DM

Carteira:

Não vai nada

Aceite:

N ou NÃO

Moeda:

R$